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  问:审计(jì)和会计哪个好就业

  会计专业(yè)人(rén)员目前(qián)较为饱和(hé),就业(yè)质(zhì)量不高,都为较小(xiǎo)型的单位。

  而审计专业(yè),尤其是重点学(xué)校的审计(jì)专(zhuān)业就业质(zhì)量较高,考(kǎo)取公务员的机会较多,有更好的发展前景。

  审计和会计各有长(zhǎng)短(duǎn),学会计比较(jiào)简单,先做帐,考升级,初级、中(zhōng)级、高(gāo)级会(huì)计师,隔两(liǎng)年(nián)跳个(gè)槽,或者在有前景的单位打升级,待(dài)遇都不错(cuò)。

  审计(jì)可以去会计事(shì)务所工作,把(bǎ)注册会计师考(kǎo)下(xià)来,出来后(hòu)到大型企业做财(cái)务经理什(shén)么的,路线要高端(duān)些,难度也(yě)要(yào)高(gāo),因为注会不是(shì)很好考,事务(wù)所的(de)工(gōng)作压力也比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就业单位较多,审计(jì)专业的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业优(yōu)劣,会计专业人员目(mù)前(qián)较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位,工资较低(dī)。

  而(ér)审计专业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学(xué)校的审计专(zhuān)业就业质(zhì)量较高(gāo),考取(qǔ)公(gōng)务(wù)员的机会较多(duō),有更好的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计(jì)事相同的,都是以会计理(lǐ)论为基础的(de)。

  简单类(lèi)比,会计(jì)就是直接(jiē)记账,而审计就(jiù)是对会计所记(jì)账目(mù)的(de)检(jiǎn)查、监督。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工作内容没(méi)有太多创新的空间。

  只要具备基本的财(cái)务、税(shuì)务知识就(jiù)能(néng)应付。

  而审计行业(yè)对(duì)人的素质要求非(fēi)常(cháng)高。

  可能接触(chù)到生产、金融证券(quàn)、房地(dì)产等各类(lèi)行业客户(hù),即使是内部审(shěn)计,也(yě)需要涉及对(duì)整个企业业务的(de)了解,需要有全局观,对各类技术涉猎面广(guǎng),容易转型(xíng)和(hé)多角度(dù)发展。

  2、从就(jiù)业前景,审计与(yǔ)会计属于一个专业大类,就业(yè)广泛性方面不如会计,毕竟财务是企业职(zhí)能的必(bì)备,而审计却不一定,单位(wèi)内部配备审计的毕竟是少数,更(gèng)多的是会计师事务所和政府单位。

  相对(duì)适应面就窄了(le)很多。

  3、审(shěn)计专业(yè)未来的就业方向

  (1)政府审计:对政府(fǔ)财政资(zī)金的使用(yòng)进行(xíng)监督的工作(zuò)内容。

  工作比较累,经常会加班,但福利待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会(huì)计师事务(wù)所:事务所人员(yuán)非(fēi)常累,一年出差200-300天左右非常常见。

  经常一个项目完成直接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在(zài)国内企业一(yī)般(bān)处于边缘化的部门,升职空(kōng)间不大。

  但会计和审计只是职业中的一个过程,未来发展还有很(hěn)长的路要(yào)走,关于审计与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书(shū),二者领(lǐng)域内的(de)职称(chēng)类证(zhèng)书是(shì)必(bì)须要的考(kǎo)的!

  共同都可(kě)以考的证书是注册会计师,注册会计师证书涵(hán)盖(gài)的内容比较(jiào)广,会计、审计(jì)的内(nèi)容都是包括的,所以难度是(shì)非常大的!

  注册会计(jì)师(shī)拥有在审计报报(bào)告(gào)上签字的唯一权(quán)利,注册会计师的(de)方向(xiàng)是审计的方向,想要进入会计师事(shì)务所工(gōng)作的考生,注会证(zhèng)书(shū行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的)可以说是非常好的敲门(mén)砖(zhuān)!在事务所累计的(de)经验是非常好的跳(tiào)板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计(jì)主要是对、和会计(jì)报(bào)表(biǎo)等(děng)财(cái)务会(huì)计资料及其所反映的财政、财务收支活(huó)动(dòng)的真实、合法(fǎ)、效益进行审(shěn)查和评价(jià)。

  审计需要以(yǐ)会计资料为(wèi)前提和基础,离开了财务(wù)会计资料,审计工作很难进(jìn)行(xíng)。

  2.会计(jì)活动(dòng)是(shì)经济管理(lǐ)的(de)重(zhòng)要组成部分(fēn),它本身是审计(jì)监督的主要对(duì)象(xiàng)。

  在审计产生之初,审计人员(yuán)主要从审查会(huì)计(jì)资料(liào)入手(shǒu),对会计资料中(zhōng)反(fǎn)映(yìng)的问(wèn)题进行审查(chá)。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提(tí)不(bù)同(tóng)

  会计是为了加强经济管理(lǐ),适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析(xī)的(de)需要(yào)而产生的;审(shěn)计(jì)是因经济监督的需要,即为了(le)确(què)定经营者或其他受托(tuō)管理者的经济责任(rèn)的(de)需要而产生的。

  2.两者(zhě)性质不同

  会计是经营管理的重要(yào)组成部分,主要(yào)是对生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)或管理过程进行反映和(hé)监督;审计(jì)则处于具体的(de)经营管理之外,是经济监(jiān)督(dū)的重要(yào)组成部分(fēn),主要对财政、财务收支(zhī)及其(qí)他经(jīng)济活动的真(zhēn)实、合法和效(xiào)益(yì)进行审(shěn)查(chá),具有外(wài)在性和独立性。

  3.两者(zhě)对象不同

  会计的对(duì)象(xiàng)主要是资金运动(dòng)过程,审计(jì)的对象(xiàng)主要是会计资料和其他经济信息所(suǒ)反(fǎn)映的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体(tǐ)系由会(huì)计核(hé)算(suàn)、会计分析(xī)、会计检(jiǎn)查三部分组(zǔ)成,包(bāo)括了(le)记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其(qí)中包括设置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登记账簿、成本计算(suàn)、财产清查、会计(jì)报表等方法(fǎ),其目的是为(wèi)管理和决(jué)策(cè)提供必须的(de)资料和信息。

  (2)审(shěn)计(jì)方法体(tǐ)系由规划(huà)方法、实施方法、管理方法等组成(chéng),而实(shí)施方法主要(yào)是(shì)为(wèi)了确定(dìng)审计(jì)事项(xiàng)、收(shōu)集、对照标准评价,提出与决定,使用资料检查法、实物检查(chá)法(fǎ)、审计调查法、审计分(fēn)析(xī)法(fǎ)、审计抽样法等,其(qí)目(mù)的是为了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供证据而采取的必(bì)要(yào)方(fāng)法(fǎ)。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计(jì)的基本职能(néng)是对经济活动过程的记录、计算、反映(yìng)和监督(dū);审计的(de)基本(běn)职能(néng)是监督,此外(wài)还包括评价和者卜公证。

  (2)会(huì)计虽(suī)说(shuō)也(yě)具有监督职能(néng),但这(zhè)种监督(dū)是(shì)一(yī)种自我监(jiān)督(dū)行为,主要通过会(huì)计检查来(lái)实(shí)现,针对会计业务活动(dòng)本身,而审计,既(jì)包(bāo)含了检查,又包括(kuò)了对计算行为(wèi)及(jí)所有的经(jīng)济活动进行实地考察、调(diào)查、分析、检验,即含审(shěn)核(hé)稽查计算之(zhī)意。

  (3)会计检查只是各个单位财(cái)会部门的附带职(zhí)能,而审计是独立于财(cái)会部分之外的专职监督(dū)检查;会计检查(chá)的目的(de)主(zhǔ)要是为(wèi)了(le)保证会计(jì)资料的真实性和准确性。

  其检查(chá)范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限制,而审(shěn)计的目的(de)在于(yú)证实财政、财务收(shōu)支的真实、合法、效益,审(shěn)计(jì)检查会计资料只是实现审计(jì)目的(de)的手段之(zhī)一,但不是惟一的(de)手段。

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