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会计(jì)和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好(hǎo)些,会(huì)计和(hé)审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好一(yī)点(diǎn)

  问(wèn):审计(jì)和会(huì)计哪个好就业(yè)

  会计专(zhuān)业人员目前较为饱(bǎo)和(hé),就业质量(liàng)不高,都为较(jiào)小型的单位。

  而审计专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点学(xué)校的审(shěn)计专(zhuān)业就业质(zhì)量较(jiào)高,考取(qǔ)公务员的机会较多(duō),有更好(hǎo)的发展前景。

  审(shěn)计和会(huì)计各有长短,学会计比(bǐ)较简单,先做帐,考升级,初级、中级(jí)、高级(jí)会(huì)计师,隔(gé)两年跳个槽,或者在有前景的单(dān)位打(dǎ)升级,待遇都(dōu)不错。

  审计可以去会计(jì)事(shì)务所工作,把注册会计师考下来,出来后到大型企(qǐ)业(yè)做(zuò)财务经理(lǐ)什么的(de),路线(xiàn)要高端些,难(nán)度也要高,因为注会不(bù)是很好考,事(shì)务所的工作压(yā)力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业(yè)的就业单位较(jiào)多,审计专业(yè)的(de)就业单(dān)位较少。

  2、论就业优劣(liè),会计(jì)专业(yè)人(rén)员(yuán)目前较(jiào)为饱和,就业(yè)质(zhì)量(liàng)不(bù)高(gā俄罗斯妹子很容易追吗,俄罗斯的妹子好追吗o),都为较小(xiǎo)型的单位,工(gōng)资较(jiào)低。

  而审计专业,尤(yóu)其是重点学(xué)校的审(shěn)计专(zhuān)业就(jiù)业质(zhì)量较高,考取公(gōng)务(wù)员的机会较多,有更好的发展前景。

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会计和审计哪个(gè)发展前景(jǐng)比(bǐ)较好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相(xiāng)同(tóng)的(de),都是以会(huì)计理论为基础的。

  简单类比(bǐ),会(huì)计就俄罗斯妹子很容易追吗,俄罗斯的妹子好追吗是直接记账,而审(shěn)计就是对会计(jì)所记账目的检查、监督。

  会计接(jiē)触面(miàn)比较窄,具体工作内容(róng)没有太多(duō)创新(xīn)的空间。

  只要具(jù)备基本的财务、税务知识(shí)就(jiù)能(néng)应付。

  而(ér)审计行业对人的(de)素质要求非(fēi)常(cháng)高。

  可能(néng)接(jiē)触到生产、金融证(zhèng)券、房地产等各类行业客户,即使是(shì)内部审计,也需(xū)要(yào)涉及对整个企业业务的了(le)解,需要有全局观(guān),对各类(lèi)技术涉猎(liè)面广,容(róng)易转型和多(duō)角度发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属于一(yī)个专业大(dà)类,就业(yè)广泛性方面不如(rú)会计,毕竟财务是企(qǐ)业职(zhí)能的必备,而审计(jì)却不(bù)一(yī)定,单位(wèi)内部(bù)配备审计的毕竟是少数,更多的是会计师(shī)事(shì)务所和政府单位。

  相对适应面就窄了(le)很(hěn)多(duō)。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政府审(shěn)计:对政府财政资金(jīn)的使用进(jìn)行(xíng)监督的工(gōng)作内容。

  工作比较累,经常会加班(bān),但(dàn)福(fú)利待遇不错。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所人员非(fēi)常(cháng)累(lèi),一(yī)年出差200-300天左右(yòu)非常(cháng)常见。

  经常(cháng)一个项目完成(chéng)直接(jiē)飞到另外(wài)一(yī)个项目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计(jì):内审在(zài)国(guó)内企(qǐ)业一般处于(yú)边缘化的部(bù)门(mén),升职空(kōng)间不大。

  但(dàn)会计和审计(jì)只是职业中的(de)一个过程,未(wèi)来(lái)发展(zhǎn)还有(yǒu)很长(zhǎng)的路要走,关于审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者(zhě)领域(yù)内的职(zhí)称(chēng)类证书是必(bì)须要(yào)的考的(de)!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书(shū)是注册会(huì)计师,注(zhù)册会计师(shī)证书(shū)涵盖的内容比较广,会计、审计的(de)内容都是(shì)包括的,所以难度(dù)是(shì)非(fēi)常大的!

  注(zhù)册会计(jì)师拥有(yǒu)在审计报报告上签字的唯一权利,注(zhù)册会(huì)计(jì)师的方向是(shì)审计的方(fāng)向,想(xiǎng)要进(jìn)入会计师事务(wù)所工作的考生,注(zhù)会证书可以说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事(shì)务(wù)所累(lèi)计的经验是非(fēi)常(cháng)好的(de)跳(tiào)板!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要(yào)是对、和会计报(bào)表等财务(wù)会计资料及(jí)其所反映的财政、财务收支活动的真(zhēn)实、合法、效益进行审查和(hé)评(píng)价。

  审计需(xū)要以会计(jì)资料(liào)为前提和基础(chǔ),离开(kāi)了(le)财务会(huì)计资料,审计(jì)工作很难(nán)进行。

  2.会计活动(dòng)是经(jīng)济管理的重要组成部分,它(tā)本(běn)身是审计监督的主(zhǔ)要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要从(cóng)审(shěn)查会计资料入手,对会计(jì)资料中反映(yìng)的问题(tí)进(jìn)行审查。

  二(èr)、审计与会(huì)计的区别

  1.产(chǎn)生的前(qián)提不(bù)同

  会(huì)计(jì)是(shì)为了加(jiā)强经济(jì)管(guǎn)理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核(hé)算和(hé)分析的需要而产(chǎn)生的;审计是(shì)因经济监督的需要(yào),即为了确(què)定经营者或其他受托管理者(zhě)的经济责任的(de)需要而(ér)产(chǎn)生的(de)。

  2.两者性质(zhì)不(bù)同

  会计是经营管理的重要(yào)组成部(bù)分,主要是对(duì)生产经营或管理过程(chéng)进行反(fǎn)映(yìng)和监督;审计则处于具(jù)体的经(jīng)营管(guǎn)理之外,是经济监督的重要组成(chéng)部(bù)分,主(zhǔ)要对财(cái)政(zhèng)、财务收支及(jí)其(qí)他经济活动的俄罗斯妹子很容易追吗,俄罗斯的妹子好追吗真实、合法和效益进行审查,具有外(wài)在性和独立性。

  3.两者对象不同(tóng)

  会(huì)计的对象主(zhǔ)要(yào)是资金运(yùn)动(dòng)过程,审计(jì)的(de)对象(xiàng)主要是会计资料和(hé)其他经济信息所反映(yìng)的经(jīng)济活(huó)动。

  4.方(fāng)法程序不(bù)同

  (1)会(huì)计方(fāng)法体系由会(huì)计核(hé)算、会计分析、会计检查三(sān)部(bù)分组成,包括了记账、算账(zhàng)、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容(róng),其(qí)中(zhōng)包括设置(zhì)账户、复式记账、填(tián)制凭证、登(dēng)记账簿、成本计(jì)算、财产清查、会计报表等(děng)方(fāng)法,其(qí)目的是为管理(lǐ)和(hé)决策(cè)提供必(bì)须的(de)资料(liào)和信息。

  (2)审计(jì)方(fāng)法(fǎ)体系由规划方法(fǎ)、实施方法(fǎ)、管理方(fāng)法(fǎ)等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项(xiàng)、收集、对照标准评价(jià),提出与决定,使用资(zī)料检查法、实物检查法、审计调查(chá)法、审(shěn)计(jì)分析法、审(shěn)计抽样法等,其目的是为了对被(bèi)审(shěn)计(jì)对象进(jìn)行全面评(píng)价提供(gōng)证据(jù)而(ér)采(cǎi)取(qǔ)的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计(jì)的(de)基本职能是对(duì)经济活(huó)动过(guò)程的(de)记(jì)录、计算、反映和监督;审计的基本职能是(shì)监督,此外还包括(kuò)评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监(jiān)督职能,但这种监督是一种自我监(jiān)督行为,主要通过会计(jì)检(jiǎn)查(chá)来实现(xiàn),针对会计(jì)业务活动本(běn)身,而(ér)审计,既包含了检查(chá),又包括了对计算行为(wèi)及所有的经济活动进行实地考(kǎo)察(chá)、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审核稽查计(jì)算之意。

  (3)会计检(jiǎn)查只是各个单位财(cái)会部门的附(fù)带职(zhí)能,而(ér)审计是独(dú)立于财会部分之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查的目的主要是为了保证(zhèng)会计资料(liào)的真实性和准确性。

  其检查范(fàn)围灶槐、深(shēn)度、方式均受(shòu)到(dào)限制,而审(shěn)计的目的在于证(zhèng)实财政、财务收支(zhī)的真实、合(hé)法(fǎ)、效(xiào)益,审计(jì)检查(chá)会计资(zī)料(liào)只(zhǐ)是实现审(shěn)计目(mù)的的手段之一,但不是惟一的(de)手段(duàn)。

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