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打男人脸男人会恨你吗,男人会记得打他脸女人

打男人脸男人会恨你吗,男人会记得打他脸女人 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发(fā)展前景比较好些,会计和(hé)审计哪个发展前景比较好一点

  问:审计(jì)和会计哪个好就业

  会计(jì)专业(yè)人员目前较为饱(bǎo)和,就业(yè)质量不高,都(dōu)为(wèi)较小型(xíng)的(de)单位(wèi)。

  而审计专(zhuān)业,尤其是重点学校的(de)审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务员(yuán)的机会较多,有更好的(de)发展前景。

  审计和会(huì)计各有长短,学会计比较简单,先做帐,考升(shēng)级,初级、中(zhōng)级、高(gāo)级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打(dǎ)升(shēng)级,待遇都不错。

  审计可以去会计事务所工作,把注册会计(jì)师考下来(lái),出来(lái)后到大型(xíng)企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度(dù)也(yě)要高,因为注(zhù)会(huì)不是(shì)很好考,事务所的工作(zuò)压力也比(bǐ)较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会(huì),会计专业的就业单位较多,审(shěn)计专业的(de)就业单(dān)位较(jiào)少。

  2、论就业优劣,会计专(zhuān)业人员目前较为(wèi)饱和,就(jiù)业质量不(bù)高,都为较小型的(de)单(dān)位,工资较低。

  而审(shěn)计专业,尤其(qí)是(shì)重点学校的审计(jì)专业就(jiù)业质(zhì)量较(jiào)高,考取公务员(yuán)的机会(huì)较多,有更好的发展前(qián)景。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计和会(huì)计事相同的,都是以会计理论(lùn)为基础(chǔ)的。

  简单类比,会计就是(shì)直(zhí)接(jiē)记(jì)账,而审计就(jiù)是对会计所记账(zhàng)目的检(jiǎn)查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工作内容没有太多创(chuàng)新(xīn)的(de)空间。

  只要具备基本的财务、税(shuì)务知识就能应付。

  而审计行(xíng)业对人的素(sù)质要求非常(cháng)高。

  可能(néng)接(jiē打男人脸男人会恨你吗,男人会记得打他脸女人)触(chù)到生产(chǎn)、金(jīn)融证券(quàn)、房(fáng)地产等各(gè)类行业客户(hù),即使是内部审计(jì),也需要涉及(jí)对整个企业业务的了解,需要有全局观,对(duì)各类技术涉猎面广,容易转型和多角度(dù)发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计(jì)与会(huì)计属于(yú)一(yī)个专业大类(lèi),就业广泛性方面不如(rú)会(huì)计,毕竟(jìng)财务(wù)是企业职能的(de)必备(bèi),而审计却不(bù)一定,单位内部配备审计的(de)毕竟是(shì)少数,更多(duō)的是(shì)会(huì)计师事务所和政府单位。

  相对(duì)适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未来(lái)的就业(yè)方向

  (1)政府审计(jì):对政府财政资金(jīn)的使用进行(xíng)监督(dū)的工作内容(róng)。

  工作比较累,经常会加班,但(dàn)福(fú)利待遇不(bù)错。

  (2)会计(jì)师(shī)事务所:事务所人员非常累,一年出差200-300天左右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经常一个项目完成直接飞到(dào)另外一个项目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计(jì):内审(shěn)在(zài)国内企业一(yī)般(bān)处于边缘化的部(bù)门,升(shēng)职空间(jiān)不大(dà)。

  但(dàn)会计和审计只是(shì)职业中的一个过程,未来发展还有很长的路要走,关于审计与会计(jì)隐嫌友可以考的(de)证书(shū),二者领(lǐng)域(yù)内的职称类证书是必须要的考的!

  共(gòng)同(tóng)都可(kě)以考的证书是注(zhù)册会计师,注册会计(jì)师(shī)证(zhèng)书(shū)涵盖的内(nèi)容比较广,会(huì)计、审计的内容(róng)都是包括的,所以(yǐ)难度是非常大的(de)!

  注册会计师拥有(yǒu)在审计报报告上签字的唯一权利,注(zhù)册会计师(shī)的方向是(shì)审计的方向,想要进入会计师事务所工作的考生(shēng),注会证书(shū)可以说(shuō)是非常好的敲门(mén)砖!在事务所累计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计(jì)的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会(huì)计报(bào)表(biǎo)等财务会(huì)计资料及其所反映的财(cái)政、财务收支活动的(de)真实、合法、效益(yì)进行审查和评价。

  审计需要以会(huì)计资(zī)料(liào)为(wèi)前提和基(jī)础,离开了财务(wù)会(huì)计资料,审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动是经(jīng)济(jì)管理的重要组(zǔ)成部分(fēn),它本身(shēn)是审计监督的主要对(duì)象。

  在审计产生之(zhī)初,审计人(rén)员主要从审查会计(jì)资料入手,对会计资(zī)料中反(fǎn)映的问题(tí)进行审查。

  二(èr)、审计(jì)与会计(jì)的区别

  1.产生的前提不同

  会计是为(wèi)了加(jiā)强经济(jì)管理,适应对(duì)劳动耗费和劳动成果(guǒ)进(jìn)行核算(suàn)和分析的需(xū)要而产生的(de);审(shěn)计是因(yīn)经济(jì)监督的需要(yào),即为(wèi)了确定(dìng)经营者或其他受托管理者的经济责(zé)任的(de)需要(yào)而产(chǎn)生的。

  2.两者(zhě)性质(zhì)不(bù)同(tóng)

  会计是经营(yíng)管理的(de)重要组成部分,主要是对生产经(jīng)营或管理过程进(jìn)行(xíng)反(fǎn)映和监督;审计(jì)则(zé)处于具体的经营管(guǎn)理之外(wài),是经济监督的重要组成部分,主要对财政(zhèng)、财(cái)务收支及其他经(jīng)济活动的真实(shí)、合法和(hé)效益(yì)进行审查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的(de)对象主(zhǔ)要是(shì)资金运动过程,审计(jì)的对(duì)象(xiàng)主要是会计(jì)资料(liào)和其他(tā)经济信息所反映(yìng)的经济(jì)活动。

  4.方法(fǎ)程序不同

  (1)会计方法体(tǐ)系由会计核算、会计分析、会(huì)计检查三(sān)部分组成,包(bāo)括(kuò)了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容(róng),其(qí)中包括(kuò)设(shè)置(zhì)账户(hù)、复式记(jì)账、填制凭(píng)证、登(dēng)记账簿、成(chéng)本计算、财(cái)产清(qīng)查(chá)、会计(jì)报表等方法(fǎ),其目的是(shì)为管(guǎn)理(lǐ)和决策提供必须的(de)资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由规划方法、实施方法、管理(lǐ)方法等(děng)组成,而实施方法(fǎ)主(zhǔ)要是为了确定审计事项、收(shōu)集、对(duì)照标(biāo)准(zhǔn)评(píng)价,提出与决(jué)定,使用资料(liào)检(jiǎn)查(chá)法、实物检(jiǎn)查法、审计(jì)调查法、审计(jì)分(fēn)析法、审计抽样法(fǎ)等,其目(mù)的是为了对(duì)被(bèi)审计对象进(jìn)行全面评价(jià)提供证(zhèng)据而(ér)采取(qǔ)的必(bì)要方法(fǎ)。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基本职能是对经(jīng)济活(huó)动(dòng)过程的记录(lù)、计算、反(fǎn)映和(hé)监(jiān)督;审计的基本职能是监督,此外还包括评价和者卜公(gōng)证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具(jù)有(yǒu)监督职能,但这种(zhǒng)监督是一种自我监督行(xíng)为,主要通过会计(jì)检查来实现,针对会计业(yè)务活动本身(shēn),而(ér)审计,既(jì)包含了检查(chá),又包括了(le)对计算(suàn)行为及所有的经打男人脸男人会恨你吗,男人会记得打他脸女人济活动(dòng)进行实地考打男人脸男人会恨你吗,男人会记得打他脸女人察(chá)、调(diào)查(chá)、分(fēn)析、检(jiǎn)验,即含审核(hé)稽(jī)查计(jì)算之意。

  (3)会(huì)计检查(chá)只是各个单位(wèi)财会部门的附带职能(néng),而审计(jì)是独立于财会部(bù)分之(zhī)外的专职监督检查;会计检(jiǎn)查(chá)的(de)目(mù)的主要是为了保(bǎo)证(zhèng)会(huì)计资(zī)料的真实性(xìng)和准(zhǔn)确(què)性。

  其检查范(fàn)围灶(zào)槐、深度、方(fāng)式均受到限制(zhì),而审计的目的在(zài)于证实财政、财(cái)务收支的真实(shí)、合法、效益,审计检查(chá)会计资料只是实现审(shěn)计目的的(de)手(shǒu)段之一,但不是(shì)惟一的(de)手段。

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