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会计和审计(jì)哪个(gè)发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好些,会计(jì)和审计(jì)哪个(gè)发展前景(jǐng)比较好一(yī)点

  问:审计和会计哪个(gè)好就业

  会计(jì)专业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高,都(dōu)为(wèi)较小(xiǎo)型(xíng)的单(dān)位。

  而审计(jì)专业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学校的审(shěn)计专业就业质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多,有更(gèng)好的发展前(qián)景。

  审计和会计各有长短,学会计比较(jiào)简单(dān),先做帐(zhàng),考(kǎo)升级,初级、中级(jí)、高级会计(jì)师(shī),隔两年跳个槽(cáo),或(huò)者在有(yǒu)前(qián)景的单位打(dǎ)升级,待遇都不(bù)错(cuò)。

  审计(jì)可以(yǐ)去会计事务(wù)所工作,把注册会计师考下(xià)来,出来后到大型企(qǐ)业做财(cái)务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会不是很好考,事务所(suǒ)的(de)工(gōng)作压(yā)力(lì)也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计(jì)专业的就业(yè)单(dān)位较(jiào)多,审计专业的(de)就(jiù)业单位较少(shǎo)。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专业人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型(xíng)的单(dān)位,工(gōng)资较低(dī)。

  而审计(jì)专(zhuān)业,尤其是重(zhòng)点学校的审(shěn)计专业就业质量较(jiào)高,考取(qǔ)公务员的机会较多,有更(gèng)好的发展前景。

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会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审计和会计(jì)事相同的(de),都是以会(huì)计理论为基础的。

  简单(dān)类(lèi)比(bǐ廉贞是什么意思,廉贞七杀是什么意思),会计就(jiù)是直接记账,而审计就是对会计所记账(zhàng)目的检查、监督(dū)。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工作(zuò)内容没有(yǒu)太多创新的空间。

  只(zhǐ)要(yào)具备基本的财(cái)务、税务知识就能应付。

  而审(shěn)计行业对人的素质要求(qiú)非常高。

  可能接触(chù)到生产、金融证券、房地产等各类行业客户,即使(shǐ)是内部审计(jì),也(yě)需要涉及对整个企业业务(wù)的了解,需要(yào)有全(quán)局观,对(duì)各类(lèi)技术涉猎面广,容(róng)易转型和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就(jiù)业前景,审(shěn)计(jì)与会计属于一(yī)个(gè)专(zhuān)业大(dà)类,就业(yè)广泛性方面(miàn)不如(rú)会计,毕竟财务(wù)是企业职(zhí)能的必备(bèi),而审计却(què)不一(yī)定(dìng),单(dān)位内部配备审(shěn)计的毕竟(jìng)是(shì)少数,更多(duō)的是会计师(shī)事(shì)务所和政(zhèng)府(fǔ)单(dān)位。

  相(xiāng)对适应面就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未来的(de)就业(yè)方向

  (1)政府审(shěn)计:对政(zhèng)府财政(zhèng)资金的使用进行监督的(de)工作内(nèi)容。

  工(gōng)作(zuò)比较累,经常会加班,但(dàn)福利待遇不(bù)错。

  (2)会(huì)计师事务所:事务(wù)所人员非(fēi)常累,一年出差200-300天左右非(fēi)常常见。

  经(jīng)常一(yī)个项(xiàng)目(mù)完(wán)成直接飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内企业一般处于(yú)边缘(yuán)化的部门,升职空(kōng)间不大。

  但会计和审计只是职业中的一(yī)个过程(chéng),未来发(fā)展还(hái)有很长的路要走,关(guān)于审(shěn)计与会计隐嫌(xián)友可(kě)以考的证书(shū),二者领域内的职称类证书是必须要的考的!

  共(gòng)同都(dōu)可以考的(de)证书是注册会计师,注(zhù)册会计师证书(shū)涵盖的内容比较广,会计、审计(jì)的内容都是包括的(de),所以难度是非常大(dà)的!

  注(zhù)册会计(jì)师拥有在审计报报告(gào)上(shàng)签字(zì)的唯一权利(lì),注册(cè)会计师的(de)方向(xiàng)是(shì)审计的方向,想要进(jìn)入会计师事务所工作(zuò)的考生,注会证(zhèng)书可以说是非常好的敲门砖(zhuān)!在事务所(suǒ)累(lèi)计的(de)经(jīng)验是非常好的跳板!

  一、审(shěn)计与会计的联系

  1.审计主要是对(duì)、和会计报表等财务会计资(zī)料及其所(suǒ)反映的财政、财务收支活动的真实(shí)、合法(fǎ)、效益(yì)进行审(shěn)查和评价。

  审计需(xū)要以会计资料(liào)为前提和基础,离开了财务会计(jì)资料,审计工作(zuò)很难(nán)进(jìn)行。

  2.会计(jì)活(huó)动是经济管理(lǐ)的重要(yào)组成部分,它本身是审计监(jiān)督的主要对象(xiàng)。

  在(zài)审(shěn)计产生之初,审计人(rén)员主要从(cóng)审查会计资料入手,对会计资料中反映的问(wèn)题进行审查。

  二、审(shěn)计与会(huì)计的区(qū)别

  1.产生(shēng)的前提不(bù)同

  会(huì)计是为了加强经济管(guǎn)理,适应对劳动耗(hào)费和劳动成果(guǒ)进行核算和分析(xī)的需要而产生的;审计是因经济监(jiān)督的需(xū)要,即为(wèi)了确定经(jīng)营者或其他受托管(guǎn)理者(zhě)的经济责任的需要(yào)而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质(zhì)不同(tóng)

  会计是经(jīng)营管理的(de)重(zhòng)要组成部分,主要是对生(shēng)产经营或(huò)管理过程进行反映和监督;审计则处于具体的经(jīng)营管理(lǐ)之(zhī)外(wài),是经济(jì)监(jiān)督的(de)重要(yào)组成部分,主要(yào)对财(cái)政(zhèng)、财务(wù)收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在性和独(dú)立(lì)性。

  3.两者(zhě)对(duì)象不(bù)同(tóng)

  会(huì)计的(de)对(duì)象(xiàng)主要(yào)是资金运动过程,审计(jì)的对象主要是会计资(zī)料和其他经济(jì)信息所反映的经济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计方(fāng)法体(tǐ)系由会计核(hé)算、会计分(fēn)析、会计检查(chá)三部分组成(chéng),包(bāo)括(kuò)了(le)记账、算账、报账、用账、查(chá)账等内容(róng),其中包(bāo)括设置账户、复(fù)式(shì)记(jì)账、填制凭证、登记账簿、成本(běn)计(jì)算(suàn)、财产清查、会(huì)计报表等(děng)方(fāng)法,其(qí)目的是为(wèi)管(guǎn)理和决策提(tí)供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规(guī)划方(fāng)法(fǎ)、实施方法、管理方(fāng)法等组成,而实施(shī)方法(fǎ)主要是(shì)为(wèi)了确定审计事(shì)项、收(shōu)集(jí)、对照标准(zhǔn)评价,提出与决定(dìng),使用资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、审(shěn)计(jì)抽样法等,其目的是为(wèi)了对被(bèi)审计对(duì)象进(jìn)行全(quán)面评价提供(gōng)证据(jù)而采取的必要方法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的(de)基(jī)本职能是对经济活动过程的(de)记录(lù)、计算、反映和(hé)监(jiān)督;审(shěn)计的基本职能是(shì)监督(dū),此外还(hái)包括评价和者(zhě)卜公证。

  (2)会计(jì)虽(suī)说(shuō)也(yě)具有监督职能,但(dàn)这(zhè)种监督是一种自我监督行为(wèi),主要通过会计(jì)检(jiǎn)查来实现,针对会(huì)计业务活动(dòng)本(běn)身,而(ér)审计,既包含了(le)检查(chá),又(yòu)包括了(le)对(duì)计(jì廉贞是什么意思,廉贞七杀是什么意思eight: 24px;'>廉贞是什么意思,廉贞七杀是什么意思)算(suàn)行为及所有的经济活(huó)动进行(xíng)实地考察(chá)、调查、分析、检验,即(jí)含审核稽查计算之意(yì)。

  (3)会(huì)计检查只是(shì)各个单(dān)位(wèi)财会部门的(de)附带职能,而审计是独立于财(cái)会(huì)部分之外的(de)专职监督检查;会(huì)计检(jiǎn)查的目的主要(yào)是为(wèi)了(le)保证会计资料的真实性(xìng)和准确性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐(huái)、深度(dù)、方式均(jūn)受到限制,而(ér)审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效(xiào)益,审(shěn)计检查会(huì)计资料(liào)只(zhǐ)是实现审计目的的手段之(zhī)一(yī),但不是惟一的手段。

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