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  会计(jì)和审(shěn)计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)一(yī)点是问:审(shěn)计和会计哪个好(hǎo)就(jiù)业会计专业人员目前(qián)较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位的。

  关于会计和审计哪个发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较(jiào)好些,会计和审计(jì)哪(nǎ)个(gè)发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好一点以及(jí)会计和审(shěn)计哪个家长意见怎么写最简单家长评语20字,家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内(gè)发展(zhǎn)前(qián)景比较(jiào)好些,会计和审计(jì)哪个发展前景比较好(hǎo)呢,会计和审计(jì)哪个发展前景比较好一(yī)点(diǎn),会计和审计(jì)家长意见怎么写最简单家长评语20字,家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内哪个好就业前景,会(huì)计跟审(shěn)计哪(nǎ)个发展(zhǎn)的更好等问题(tí),小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)知识:

会计和审计(jì)哪个发展前景比较好(hǎo)些,会计和审计(jì)哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好一点

  问:审计和会计(jì)哪(nǎ)个好(hǎo)就业

  会计(jì)专业人员目前(qián)较为饱和,就业(yè)质量不(bù)高,都为较(jiào)小型(xíng)的单(dān)位(wèi)。

  而(ér)审计专业(yè),尤(yóu)其(qí)是重点(diǎn)学校(xiào)的(de)审计专(zhuān)业就业质量较高,考(kǎo)取公(gōng)务员的机会较(jiào)多,有更(gèng)好的(de)发展前(qián)景。

  审计和会计各有长(zhǎng)短,学会计比(bǐ)较简单,先(xiān)做帐,考升级,初级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳个槽,或者(zhě)在有前(qián)景的单位打升(shēng)级,待遇都(dōu)不错。

  审计可以去会(huì)计(jì)事务所(suǒ)工作,把注册会计师考下来,出来后到(dào)大型企业做财务经理什么(me)的,路(lù)线要高端些,难(nán)度也要高,因为注会不是很(hěn)好考,事务所的工作压力也(yě)比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机(jī)会(huì),会(huì)计(jì)专业的就业(yè)单位较(jiào)多,审计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业(yè)优劣,会计专业人员(yuán)目前较为(wèi)饱和,就业质量不高,都(dōu)为(wèi)较小型的单位,工资(zī)较低。

  而审计专业(yè),尤其是重点(diǎn)学校的审计专(zhuān)业就业(yè)质量(liàng)较高,考取公务(wù)员(yuán)的机会较多,有更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

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会计和(hé)审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会(huì)计事相同的,都是以会计理论为基础的。

  简(jiǎn)单(dān)类比,会计就是直(zhí)接记账(zhàng),而审(shěn)计就是对(duì)会计所记(jì)账目的检(jiǎn)查、监督。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工作内容没有太多(duō)创(chuàng)新(xīn)的空间(jiān)。

  只要(yào)具备基(jī)本的财务(wù)、税务知识就能(néng)应付。

  而审计行业对人的素质要求非常(cháng)高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融(róng)证(zhèng)券(quàn)、房地产(chǎn)等(děng)各类行业客(kè)户,即使是内部(bù)审(shěn)计,也需要涉(shè)及对整个企(qǐ)业(yè)业务的了解,需要有全(quán)局观,对各类技术涉猎面广,容易转型和多角度(dù)发展。

  2、从就业前景家长意见怎么写最简单家长评语20字,家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内,审(shěn)计与会(huì)计属于一(yī)个专业(yè)大类,就(jiù)业广泛性(xìng)方(fāng)面不如会计(jì),毕(bì)竟财(cái)务(wù)是企业职能(néng)的必备,而审计却不一定,单位内部配备审计(jì)的毕竟是少数,更多的是会计师事务(wù)所和政府单(dān)位。

  相对适应面就窄了(le)很多。

  3、审计(jì)专业未来(lái)的(de)就业方向

  (1)政府审计:对政府财政资金的使用进行监(jiān)督的工作内容。

  工作比(bǐ)较累(lèi),经常会(huì)加班,但福(fú)利待遇不错(cuò)。

  (2)会(huì)计师事(shì)务(wù)所:事务所人员非常累,一年(nián)出(chū)差(chà)200-300天(tiān)左右非常常见。

  经(jīng)常一个(gè)项目完成(chéng)直接飞到(dào)另外一(yī)个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部(bù)审计:内审在国内企业一般处于边(biān)缘化(huà)的部(bù)门,升职(zhí)空间不(bù)大。

  但(dàn)会计和(hé)审计只是职业中的(de)一个过程,未(wèi)来发展还有很长的路要走,关于审计与会计隐嫌友(yǒu)可(kě)以考(kǎo)的(de)证(zhèng)书(shū),二者领(lǐng)域内的职称类证书是必(bì)须(xū)要的(de)考的!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书是(shì)注册会计师,注(zhù)册会(huì)计师证书涵盖(gài)的内(nèi)容比(bǐ)较广,会计、审计(jì)的内容都是包括的,所(suǒ)以难(nán)度是非常大的!

  注册(cè)会计师(shī)拥有(yǒu)在审计(jì)报报(bào)告上签字(zì)的唯一权利,注册(cè)会计(jì)师的方向是(shì)审(shěn)计(jì)的方向,想要进入会计师(shī)事务所工作的考(kǎo)生,注(zhù)会证(zhèng)书(shū)可以说(shuō)是非常(cháng)好的(de)敲门(mén)砖!在事务所累计的经验(yàn)是非常好的跳板!

  一、审计与会计的(de)联系

  1.审计(jì)主要是对、和会计报表等财务会计资料(liào)及其(qí)所反映的财政、财务收支活动(dòng)的真(zhēn)实(shí)、合法(fǎ)、效益进行审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料(liào)为(wèi)前(qián)提和基础,离(lí)开了财务(wù)会(huì)计(jì)资料,审计工作很难进行。

  2.会计活动是经(jīng)济管理的重要(yào)组成(chéng)部(bù)分,它(tā)本身是审(shěn)计(jì)监督(dū)的主要对象(xiàng)。

  在(zài)审(shěn)计产生(shēng)之初(chū),审计人员主要从审查会计(jì)资料(liào)入手,对(duì)会计资料(liào)中(zhōng)反映的(de)问题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会计的区别

  1.产生的(de)前(qián)提不同

  会计(jì)是(shì)为了加强(qiáng)经济(jì)管理(lǐ),适应对劳动耗费和劳(láo)动成果(guǒ)进行核算(suàn)和分(fēn)析(xī)的需要而产生(shēng)的(de);审计是因(yīn)经(jīng)济监督的需要,即为(wèi)了(le)确定经营者(zhě)或(huò)其(qí)他受托管理者的经(jīng)济责任的需要而产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者(zhě)性质(zhì)不同

  会计是经营管理的重要组(zǔ)成部分,主要是(shì)对生产(chǎn)经营或管理过程进行反(fǎn)映和(hé)监(jiān)督;审计则处于具(jù)体的(de)经(jīng)营管理之外,是经济监督的重要组(zǔ)成部分(fēn),主要对财政、财务收支(zhī)及其他经济活(huó)动的真实、合法和效益进行审查,具(jù)有外在性(xìng)和独立性(xìng)。

  3.两者对象不同

  会(huì)计的(de)对象(xiàng)主(zhǔ)要是资金运动过程,审计的对象(xiàng)主要是会(huì)计资料和其(qí)他经济信息所(suǒ)反映的经济活动。

  4.方法程(chéng)序(xù)不同

  (1)会计方法体(tǐ)系由会计核算、会计分(fēn)析(xī)、会计检查三部(bù)分组成,包(bāo)括了(le)记账(zhàng)、算账、报账、用账、查账(zhàng)等内容,其中包括设置账户、复式记账、填(tián)制凭(píng)证、登记(jì)账簿、成本(běn)计算(suàn)、财产清查、会(huì)计报表等方法,其目(mù)的(de)是为管理和决策提供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计方法(fǎ)体(tǐ)系由(yóu)规划方法(fǎ)、实施方法、管理方法等组成,而实施方法(fǎ)主要是(shì)为了确定审计事项、收集、对照(zhào)标准(zhǔn)评价,提出与决(jué)定(dìng),使用资料检查法、实(shí)物检(jiǎn)查法、审计调查法(fǎ)、审计(jì)分(fēn)析法、审计抽样法等,其(qí)目的(de)是为了对被审计对(duì)象进行全(quán)面评价提供(gōng)证据(jù)而采取的必要(yào)方(fāng)法(fǎ)。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计的基本职能是(shì)对经济活动过程的记录、计(jì)算、反映和监督;审计的基本职能(néng)是监督,此(cǐ)外还包(bāo)括评价和者(zhě)卜公证。

  (2)会计(jì)虽说(shuō)也具(jù)有(yǒu)监(jiān)督(dū)职能(néng),但这种监(jiān)督是一种自(zì)我监督行为,主(zhǔ)要通过会计检查来实现,针对(duì)会计业(yè)务(wù)活动(dòng)本身,而审计,既包含了检查,又包括(kuò)了(le)对计算行为及所有的经济(jì)活(huó)动进行实地考察、调查(chá)、分析、检验,即含(hán)审核稽查计算之意。

  (3)会(huì)计检查只是各个单位财会(huì)部(bù)门(mén)的附带职(zhí)能,而审计是独立于(yú)财会部分之外的专职监督检查;会计检查的目的主要是为了(le)保证会计资料的真实性(xìng)和准确性。

  其检查范围灶槐、深(shēn)度、方(fāng)式均受到限(xiàn)制(zhì),而审计的目(mù)的(de)在(zài)于(yú)证实财(cái)政、财务(wù)收(shōu)支(zhī)的真实、合法、效益,审计(jì)检查会计资料只是(shì)实现审计目的的手(shǒu)段之一,但不是(shì)惟一的手段。

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