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1h等于多长时间怎么算,1h等于多少时间 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展前景比较好些,会计(jì)和审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好一点

  问:审计和(hé)会计哪个好就业

  会(huì)计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不(bù)高,都(dōu)为(wèi)较(jiào)小型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学(xué)校的审(shěn)计专业就(jiù)业质量(liàng)较高(gāo),考取公务(wù)员的(de)机会(huì)较多,有更好(hǎo)的(de)发展前景。

  审计(jì)和(hé)会计各有长短,学会计比较(jiào)简单,先做帐,考升级(jí),初级、中级、高(gāo)级会计师(shī),隔两(liǎng)年(nián)跳个(gè)槽,或者(zhě)在有前景的单位打升级,待遇都(dōu)不(bù)错。

  审计可以去会(huì)计事务所工作,把注(zhù)册会计师(shī)考下来(lái),出(chū)来后到大型企业做(zuò)财务经理什么(me)的,路(lù)线要(yào)高端些,难度(dù)也要高,因为注会不(bù)是很好考,事务所(suǒ)的工作压力也比(bǐ)较大(dà)。

  具体(tǐ)来(lái)说:

  1、论就(jiù)业机会,会(huì)计专业的就业单(dān)位(wèi)较(jiào)多,审计(jì)专业的就业单位较少。

  2、论就业优劣,会(huì)计专业人员目前较为饱和,就(jiù)业质量(liàng)不高,都为(wèi)较小型的单位,工资较低(dī)。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点(diǎn)学(xué)校的审(shěn)计专业就业质量较高,考取公务员的机会较多,有更(gèng)好的发展前(qián)景(jǐng)。

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会计(jì)和(hé)审计哪个发(fā)展(zhǎn)前(qián)景比较好?

  审(shěn)计(jì)。

  1、审计和会计(jì)事相同的,都是以会计理论为(wèi)基础的。

  简单类比,会(huì)计就是直(zhí)接记账(zhàng),而审(shěn)计就是对会计所记(jì)账(zhàng)目的检查、监督。

  会计接触面比较(jiào)窄(zhǎi),具体工作(zuò)内容没有太(tài)多创新的(de)空间。

  只要具备基本的财务、税务(wù)知识就(jiù)能应付。

  而(ér)审计(jì)行业对人的素(sù)质要求(qiú)非常高。

  可能接触到生产、金(jīn)融证券、房(fáng)地产等各类行业客(kè)户(hù),即使是(shì)内(nèi)部(bù)审计,也需要涉及对整(zhěng)个企业业务的(de)了解,需要有全局观,对各类技术涉(shè)猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角(jiǎo)度(dù)发(fā)展。

  2、从(cóng)就业(yè)前(qián)景,审计(jì)与会计属于(yú)一个专业大类,就业广泛(fàn)性方面不如会计,毕竟(jìng)财(cái)务是企业职能(néng)的必备,而审计却(què)不一(yī)定,单位内部配备(bèi)审计(jì)的毕竟是少数,更多的是会计师事(shì)务所和政府单位。

  相对(duì)适应面(miàn)就窄了很多。

  3、审计专业(yè)未来的(de)就业(yè)方向

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财政资金的使用(yòng)进行(xíng)监督的工(gōng)作内(nèi)容。

  工作比较累,经常会加班,但福(fú)利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务(wù)所:事务(wù)所人员(yuán)非常累,一年出差200-300天(tiān)左右非常(cháng)常见(jiàn)。

  经常一(yī)个项目完成直接飞到另外一个项目(mù)上。

  (3)企业内部审计:内审在国(guó)内企业一般(bān)处(chù)于边缘化的部门(mén),升职(zhí)空间不大(dà)。

  但会计和(hé)审计只是职(zhí)业中的一(yī)个过程,未来发展还有很(hěn)长的路要走,关(guān)于审计与会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者领域内的(de)职称类(lèi)证书是必须要的考的!

  共(gòng)同(tóng)都可以考的证书(shū)是(shì)注册(cè)会计师,注册会计师(shī)证(zhèng)书涵盖的(de)内容(róng)比较广(guǎng),会计、审计(jì)的内(nèi)容都是包括的,所(suǒ)以难度(dù)是非(fēi)常大的!

  注册(cè)会(huì)计(jì)师拥有(yǒu)在审计报报告上(shàng)签(qiān)字的唯一权(quán)利,注册会计师的方向是审(shěn)计的方向,想(xiǎng)要进入会计师事务所工(gōng)作的考生(shēng),注会证书(shū)可以(yǐ)说是(shì)非常好的敲门砖(zhuān)!在事务(wù)所(suǒ)累计的经验是(shì)非常(cháng)好(hǎo)的跳板!

  一、审计(jì)与会计(jì)的联1h等于多长时间怎么算,1h等于多少时间(lián)系(xì)

  1.审计主要是对、和会计报(bào)表等(děng)财务会计资(zī)料(liào)及其所(suǒ)反映的财政、财务收(shōu)支活动(dòng)的(de)真实、合(hé)法、效益进行审查和评价。

  审(shěn)计需要以会计资料为前提和基础,离(lí)开了财务会计(jì)资料(liào),审计(jì)工(gōng)作很难进行。

  2.会(hu1h等于多长时间怎么算,1h等于多少时间ì)计活动(dòng)是经(jīng)济管理的重要组成部分,它本身(shēn)是审(shěn)计(jì)监(jiān)督的主(zhǔ)要对象。

  在审计产(chǎn)生之初,审计人员主要从审查会计资(zī)料入(rù)手,对会(huì)计资料中反映的问(wèn)题(tí)进行审查。

  二、审(shěn)计与会(huì)计(jì)的区别

  1.产生的前提不同

  会计是为了(le)加强经(jīng)济(jì)管理,适应对劳动耗(hào)费和劳动(dòng)成果进行核算和(hé)分析的需要而产生的(de);审计是因经济监(jiān)督的(de)需(xū)要,即(jí)为了确(què)定(dìng)经营者或其他受托管理(lǐ)者的经(jīng)济责任的需(xū)要而产生的。

  2.两(liǎng)者性质(zhì)不(bù)同

  会计是经营管(guǎn)理的重要组成部分,主(zhǔ)要是对生产经营或管理过程进行反映和监督;审计则(zé)处于(yú)具体的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)之外,是经济监督(dū)的重要组(zǔ)成部(bù)分,主要对财政、财务(wù)收支及其他经济活动的真实(shí)、合法和(hé)效益进行(xíng)审查,具有外(wài)在性和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会(huì)计的对(duì)象主要是(shì)资金运(yùn)动过程,审(shěn)计的(de)对象主要(yào)是会(huì)计资料和其他(tā)经济信息所反(fǎn)映的经济活动。

  4.方(fāng)法程序不(bù)同

  (1)会计方法(fǎ)体系由会计核算、会计分析、会(huì)计(jì)检查三部分(fēn)组成(chéng),包(bāo)括了记账、算(suàn)账、报(bào)账(zhàng)、用账、查账等内容,其(qí)中(zhōng)包括设置账户、复式记账(zhàng)、填(tián)制凭证、登(dēng)记(jì)账簿、成(chéng)本(běn)计(jì)算、财产清查、会计报表等方法,其目(mù)的是为管理和决策提供(gōng)必须(xū)的资料和信息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体系由规划方法、实施方法(fǎ)、管理方法等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集(jí)、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检查法、实(shí)物检查法、审计调查(chá)法、审计(jì)分(fēn)析法、审计抽样法等,其目的是为了对被审计对象(xiàng)进行全面评(píng)价提供(gōng)证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计的基本职(zhí)能是(shì)对经济(jì)活动过(guò)程的记录、计算、反(fǎn)映和(hé)监督;审计(jì)的(de)基(jī)本职能是(shì)监督(dū),此外还包括评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说也具有监督(dū)职(zhí)能,但这种监(jiān)督是一种(zhǒng)自(zì)我监督行(xíng)为(wèi),主要(yào)通过会(huì)计检查来实现,针对(duì)会计业务活动本身,而审计,既包含了检查,又包括了对(duì)计算行为(wèi)及所有的经(jīng)济活动进行实地考察、调查(chá)、分析、检验,即含审核稽查(chá)计(jì)算之意。

  (3)会计检查只是各(gè)个单位财会部门(mén)的附带职能,而审计(jì)是(shì)独立(lì)于财会部(bù)分(fēn)之(zhī)外的(de)专职监督检查;会计检查的目(mù)的主要是(shì)为了保证会计资料的真实性(xìng)和(hé)准确性。

  其检查范(fàn)围灶槐、深度(dù)、方式均(jūn)受到限(xiàn)制,而审计的目的在(zài)于证实(shí)财(cái)政(zhèng)、财(cái)务收支的(de)真实、合法、效益(yì),审(shěn)计检查(chá)会计(jì)资料只是(shì)实现审(shěn)计目的的(de)手段之一,但不是惟一的手段。

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