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  会计和审计哪个发展前(qián)景比较好些(xiē),会计和审计哪个发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较好(hǎo)一(yī)点是问:审计和会计(jì)哪个(gè)好(hǎo)就(jiù)业(yè)会计专业(yè)人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型的单(dān)位的。

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会计和审计哪个(gè)发展(zhǎn)前(qián)景比较好些,会(huì)计和审计哪个发展前景比较(jiào)好一点

  问:审计和(hé)会计哪(nǎ)个好就(jiù)业

  会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较小型的(de)单位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点(diǎn)学校(xiào)的审计专业就业质(zhì)量较高(gāo),考取(qǔ)公务(wù)员的机会较多,有更好的发展前景。

  审计和会计(jì)各(gè)有(yǒu)长短,学会计(jì)比较简单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会计师,隔两年(nián)跳个(gè)槽,或者在(zài)有前景的单位打升级,待遇都不错。

  审计可以去会计事务(wù)所工作,把注册会计师(女人婚外情会断干净吗,女人婚外情能说断就断吗shī)考下(xià)来,出来后到大(dà)型企业做财务经理什么(me)的(de),路(lù)线要(yào)高端些,难度也要高,因为(wèi)注会(huì)不是很好考,事务(wù)所(suǒ)的(de)工作(zuò)压力(lì)也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论就业机(jī)会(huì),会计专(zhuān)业的就业单位(wèi)较多,审(shěn)计(jì)专业的(de)就(jiù)业单位较(jiào)少。

  2、论就业(yè)优劣,会计专(zhuān)业(yè)人(rén)员目前较为饱和,就业质量(liàng)不(bù女人婚外情会断干净吗,女人婚外情能说断就断吗)高,都为较小型的单位,工资(zī)较低(dī)。

  而(ér)审计专业,尤其(qí)是重点学校的审计专业就业质量较高(gāo),考取公务员的机会较多,有更好的发(fā)展前景(jǐng)。

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会(huì)计和审计(jì)哪(nǎ)个发(fā)展前景比较(jiào)好(hǎo)?

  审(shěn)计。

  1、审计(jì)和(hé)会计(jì)事相同(tóng)的,都是(shì)以会计理论为基础(chǔ)的。

  简单类(lèi)比,会计就(jiù)是直(zhí)接记(jì)账,而审计就是对会计(jì)所记账目的检查、监督。

  会计接触面比较窄,具(jù)体工作内容没有太多创新的空间。

  只(zhǐ)要具(jù)备基本的财(cái)务、税务知识就(jiù)能应(yīng)付(fù)。

  而审计行业对人(rén)的素(sù)质要求非常高(gāo)。

  可能接触到生产(chǎn)、金融证券、房(fáng)地产等各类(lèi)行业客户,即使是内部(bù)审计,也(yě)需要涉及对整个企业(yè)业务的了解,需要有全局观,对各类(lèi)技(jì)术涉(shè)猎面广,容易转型和(hé)多角度发展。

  2、从就业前(qián)景,审计与(yǔ)会(huì)计属于一个(gè)专业大(dà)类,就业广(guǎng)泛性方面不如会计,毕竟财务是企业职能的(de)必备,而审(shěn)计却不一定,单位内部(bù)配备审计的毕竟是少数,更(gèng)多的是(shì)会计师事务所和(hé)政(zhèng)府单位。

  相对(duì)适应面就窄(zhǎi)了很多(duō)。女人婚外情会断干净吗,女人婚外情能说断就断吗p>

  3、审计专业未(wèi)来的就(jiù)业方(fāng)向

  (1)政府审(shěn)计:对(duì)政府财(cái)政(zhèng)资金的(de)使用进行监督的工(gōng)作内容。

  工作(zuò)比(bǐ)较累,经常会加班,但福利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所(suǒ):事务所人员(yuán)非常(cháng)累,一年(nián)出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常一个(gè)项目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内(nèi)审在国内企业(yè)一般处(chù)于边缘化的部门(mén),升(shēng)职空间不大。

  但会计和(hé)审计只(zhǐ)是职业中的一个过(guò)程,未来(lái)发展还有很长的路要走,关于审计与会(huì)计隐嫌友可以考的证书,二者领域(yù)内的职称类证书是必须要(yào)的考的!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书是注册(cè)会计师,注册会计师(shī)证书涵盖的内容(róng)比较广(guǎng),会(huì)计、审计的内(nèi)容都是(shì)包括的,所以难度是(shì)非常大的!

  注册会计师拥(yōng)有在审(shěn)计(jì)报报告上签字的(de)唯一权(quán)利(lì),注册会计师的方向(xiàng)是审(shěn)计(jì)的方(fāng)向(xiàng),想要进入会(huì)计师事务(wù)所(suǒ)工作的考生,注会证书可(kě)以说是非常好的敲门(mén)砖!在事务(wù)所(suǒ)累(lèi)计的(de)经验是非常好的跳板(bǎn)!

  一、审计(jì)与会计的联系

  1.审计(jì)主要是对(duì)、和会计报表等财(cái)务会计资料及其所反映的财政、财务收支活动的真实、合法(fǎ)、效益(yì)进(jìn)行审查(chá)和评价。

  审计需(xū)要以会(huì)计资(zī)料为前提和(hé)基础,离开了财务会计资料,审计工(gōng)作(zuò)很难进行。

  2.会计活动是(shì)经(jīng)济管(guǎn)理的重要组成部分,它(tā)本身是审计(jì)监督的主要对象(xiàng)。

  在审(shěn)计产生之(zhī)初,审(shěn)计人员主要从(cóng)审查会计(jì)资料入(rù)手,对会计资料中反(fǎn)映的问题进(jìn)行审查(chá)。

  二、审计与会(huì)计的区别

  1.产生的前(qián)提不(bù)同

  会计是(shì)为(wèi)了加强经济管理(lǐ),适应对(duì)劳动耗费(fèi)和(hé)劳动成果进行核(hé)算和分析的需要而产生的;审计是因经济监督(dū)的需(xū)要,即为了确定经(jīng)营者(zhě)或其(qí)他受托管理者(zhě)的经济责(zé)任的需要(yào)而产生的。

  2.两者性(xìng)质不(bù)同

  会(huì)计是经营管(guǎn)理的重要组成(chéng)部(bù)分,主要是对(duì)生产经营或管(guǎn)理过程进(jìn)行(xíng)反(fǎn)映和监(jiān)督;审计则(zé)处(chù)于具(jù)体的经营(yíng)管理之外,是经济监督(dū)的重(zhòng)要组成部分,主要对财政、财(cái)务(wù)收支及其他经济活(huó)动(dòng)的真实、合法和效益进(jìn)行审查,具有(yǒu)外在性和(hé)独立性。

  3.两者对象不同

  会计的对象(xiàng)主要是资(zī)金运动过程(chéng),审计(jì)的对象(xiàng)主要(yào)是会计资料和其(qí)他经(jīng)济信(xìn)息所反映的经(jīng)济活动。

  4.方法(fǎ)程序不同

  (1)会计方法体系由会(huì)计核算、会计分析、会计检查(chá)三部(bù)分组成(chéng),包括了记账、算账(zhàng)、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容,其中(zhōng)包(bāo)括设置(zhì)账(zhàng)户(hù)、复式(shì)记账(zhàng)、填制凭证、登(dēng)记账簿、成本计算(suàn)、财(cái)产清查、会计报表等方法,其目的是为管理和决(jué)策提供必(bì)须的资料和信息。

  (2)审计(jì)方法体系(xì)由规划方(fāng)法、实(shí)施方(fāng)法、管理(lǐ)方法(fǎ)等组成,而实施方法主要是(shì)为了确定审计事项、收集、对照标(biāo)准(zhǔn)评价,提出与决定,使用资料检(jiǎn)查法、实物检查(chá)法、审计调(diào)查法、审计(jì)分析法、审(shěn)计抽样法等,其目的是为了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供证据而采(cǎi)取的(de)必(bì)要方法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基本职能是(shì)对经济(jì)活动(dòng)过程(chéng)的记(jì)录、计(jì)算(suàn)、反映和监督(dū);审计(jì)的基本职能是监督,此外还包括评价和(hé)者(zhě)卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说也具有监督职(zhí)能,但(dàn)这种(zhǒng)监督是一种自我监督行(xíng)为(wèi),主要通过(guò)会计检查来实现,针对(duì)会计(jì)业务活动本身(shēn),而审计,既包含(hán)了(le)检查,又包(bāo)括了对计(jì)算行为及(jí)所有(yǒu)的经济(jì)活动进(jìn)行实地(dì)考察、调查、分析、检验,即含审核稽(jī)查(chá)计算之(zhī)意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查只是各个单位财会部(bù)门的附带职(zhí)能,而审计是独(dú)立于财(cái)会(huì)部(bù)分之外的专职监督检查;会计检查的目(mù)的主(zhǔ)要是为了保证(zhèng)会计(jì)资料的真实性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度(dù)、方式均(jūn)受到限制,而审计的目的在于证实财政(zhèng)、财务收支的真(zhēn)实、合(hé)法(fǎ)、效益,审计检查(chá)会计资料只是(shì)实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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